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老師你好,我想問一下,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎?我進項大于銷項的情況下,只要結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額和銷項稅額就可以了,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫?
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2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來,不是銷項和進項的差額嗎?如果不用做銷項和進項的差額轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目里這步,那你剛才做的那筆,轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊,親,我問的問題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里,這樣處理嗎?
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2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計提要交的增值稅嗎?這個金額是要減掉進項稅額的嗎?
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2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸:營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票,金額寫一個分錄可以嗎
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2024-09-30
老師,當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-05-09
老師,您好!之前問過您的問題,因為4月份申報增值稅時忘記調(diào)整尾差,多交了0.01增值稅,6月份做了調(diào)整,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個怎么處理?謝謝老師!
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2019-10-12
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進項和銷項的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
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2018-11-13
非營利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
進項稅額借方余額566.04;待抵扣進項稅額借方余額575.22;合計借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
老師,你好!我想請問一個問題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費用共10萬,其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票,維修費不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請問這筆業(yè)務(wù)這個會計分錄是對的嗎?請問在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進項稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元,而他們的發(fā)票開具了10萬,差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢?
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2020-12-18
?老師,進項稅額和銷項稅額期末是不是沒有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
計入待認(rèn)證進項稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進項稅額)115600)
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2023-06-24
本月 銷項稅額10萬,認(rèn)證進項稅額8萬,實繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項10萬,進項只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進項稅1000元(包括認(rèn)證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21