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咖啡伴侶
于2019-08-10 15:46 發(fā)布 ??725次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-10 15:47
是的,這個余額應該是借方才對,
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結轉增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規(guī)模納稅人吧?
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
答: 您好!是的。就是這樣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
轉出未交增值稅和減免稅款這里顯示負數(shù)的?
答: 這個要具體看你公司的會計處理。從負數(shù)判斷應該是轉出未交增值稅未結轉造成的。 減免稅額應該是發(fā)生時在借方在貸方顯示借方的發(fā)生額就按負數(shù)顯示了。
稅控盤的280元年費減免的時候是計入減免稅款,請問結轉增值稅時是借轉出未交增值稅貸未交增值稅嗎?
討論
減免稅款為什么不在一開始轉入轉出未交增值稅科目
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現(xiàn)金借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時候沒有結轉,報稅時候已經(jīng)報了,5月調整的話,將減免稅款轉入轉出未交增值稅,再轉入增值稅,那月末要怎么結轉?。?/a>
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉出未交增值稅金額不對吧
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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