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老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時(shí)候直接代扣了增值稅附加稅了,這個(gè)附加稅也是先計(jì)提后支付對(duì)吧老師
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2021-02-20
老師請(qǐng)問如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元,開具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元,做分錄: 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬(wàn)元,開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬(wàn)元,如何開發(fā)票?由稅務(wù)代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個(gè)寫法不理解?這兩個(gè)科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個(gè)科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
請(qǐng)教老師,每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項(xiàng)稅 800 借:進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15,但是這個(gè)月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢?
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2018-11-01
那一般納稅人是怎樣呢,采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng),銷售記貸方銷項(xiàng),月末應(yīng)交的是銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào),則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開票收入,借方計(jì)入應(yīng)收賬款中,貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了,因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?求教
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2014-10-20
一般納稅人公司,之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅時(shí),是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬,要怎么調(diào)整
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2019-10-24
這個(gè)月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負(fù)數(shù),且當(dāng)月已繳稅,又有留底
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出是為什么
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2020-07-04
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
6月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用_福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,但是我6月進(jìn)項(xiàng)票夠多,不需要繳納增值稅,然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方,就是這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額,是不是做錯(cuò)了
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2018-07-20
老師,早安 請(qǐng)教個(gè)問題。 收到住宿增值稅專票,金額477,稅額4.72.經(jīng)辦人沒留意到缺失賬戶信息,計(jì)劃做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目貸方,意味著未交增值稅科目明細(xì)賬貸方有余額,那是不是就得繳稅呢? 而實(shí)際情況是上期有留抵稅額,本期不需要繳稅,所以未交增值稅沒有變動(dòng),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致未交增值稅明細(xì)賬的貸方余額怎么理解呢?轉(zhuǎn)不過彎來(lái)了。
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2020-09-05
12月有兩張專票已做報(bào)銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
請(qǐng)老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我12月也交了6萬(wàn)多的增值稅,也沒做在“未交稅金”里, 1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么? 2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”?
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2018-02-11