老師,我們是一家出口企業(yè),我現(xiàn)在想查一下出口的企 問
你好,你說的是在哪里的備案?稅務(wù)局嗎 答
老師,您好,坐標(biāo)湖北,請(qǐng)問一下,企業(yè)軟著的退稅政策以 問
即征即退稅額? = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 × 3% ?增值稅應(yīng)納稅額? = 銷項(xiàng)稅額 - 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ?銷項(xiàng)稅額? = 銷售額 × 13%(適用于軟件產(chǎn)品) 答
老師,請(qǐng)問公司辦理注銷需要申報(bào)當(dāng)月的個(gè)稅嗎 問
您好,要的,這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的 答
老師 我們的客戶用個(gè)人戶頭和單位戶頭都給我們打 問
你好,建議先掛個(gè)人了。 答
報(bào)關(guān)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)用自己公司名字報(bào)關(guān)是什么意思 問
同學(xué),你好 通常是有出口權(quán)的企業(yè),自己提供單證,用自己的公司抬頭自理或委托代理進(jìn)行報(bào)關(guān)出口貨物。 這樣比較合規(guī) 答

老師,由于某公司,有往來業(yè)務(wù),有開給我們公司的發(fā)票,也有我們開給對(duì)方公司的發(fā)票。應(yīng)收賬款二級(jí)科目有對(duì)方的科目,應(yīng)付賬款暫未設(shè)置對(duì)方 的二級(jí)科目這個(gè)月收到對(duì)方開來的發(fā)票,可以這么入賬嗎?借:原材料 10000 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 借:應(yīng)收賬款 -11300
答: 您好,可以的啊,這個(gè)記賬有個(gè)好處,我們對(duì)賬不會(huì)漏,科目多了記賬有時(shí)應(yīng)付和應(yīng)收也會(huì)搞反了,我公司這種往來單位多的,跟您一樣處理的
問:老師,我的客戶倒閉了,但是他欠了我們貨款,我們從他倉庫拿了一些材料要出售,但是這個(gè)材料我們沒有經(jīng)營(yíng),而且也沒有進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在要銷售出去,請(qǐng)問要怎么操作答:借庫存商品貸應(yīng)付賬款。啥時(shí)候出去借應(yīng)收賬款或者是銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。不過是你這個(gè)成本不允許抵扣企業(yè)所得稅。問:那申報(bào)增值稅的時(shí)候要分開填表嗎??
答: 你好 ;? ? ? 那你就做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本 。只是沒有發(fā)票給你i。 你最終匯算要調(diào)整處理的。? 這個(gè)貨物銷售? ?可以直接報(bào)哈。 只是匯算所得稅 會(huì)調(diào)增? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位老師好,1.我們是勞務(wù)公司,甲方欠我們工程款,用酒抵工程款(有發(fā)票專票),借:庫存商品還是其他業(yè)務(wù)收入/進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)收賬款、2.我們又把這些酒抵賬抵給了我們的材料商,是不是需要我們給材料商開發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸:庫存商品還是其他業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)3,如果這些酒,我們拿回來之后,用于送禮什么的,是不可以增值稅的,是不是?
答: 第二個(gè)借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。第三個(gè)對(duì)的是的,不可以抵扣了。


112233 追問
2023-03-10 10:29
郭老師 解答
2023-03-10 10:29