各位老師好,1.我們是勞務(wù)公司,甲方欠我們工程款,用酒抵工程款(有發(fā)票專票),借:庫存商品還是其他業(yè)務(wù)收入/進項稅,貸:應(yīng)收賬款、 2.我們又把這些酒抵賬抵給了我們的材料商,是不是需要我們給材料商開發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸:庫存商品還是其他業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費-銷項 3,如果這些酒,我們拿回來之后,用于送禮什么的,是不可以增值稅的,是不是?
????@敏@
于2022-02-22 09:52 發(fā)布 ??2362次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-22 09:53
第二個借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。第三個對的是的,不可以抵扣了。
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您好,可以的啊,這個記賬有個好處,我們對賬不會漏,科目多了記賬有時應(yīng)付和應(yīng)收也會搞反了,我公司這種往來單位多的,跟您一樣處理的
2023-05-06 11:22:11

同學(xué)您好
1、處置舊機器應(yīng)進行的會計處理 借:累計折舊(4臺機器賬面已經(jīng)計提的折舊額)
固定資產(chǎn)清理(累計折舊與4臺機器設(shè)備原值的差額)
貸:固定資產(chǎn)
對方應(yīng)支付款項4萬 借:應(yīng)收賬款 4萬
貸:固定資產(chǎn)清理 萬
應(yīng)交稅費
借貸方固定資產(chǎn)的差額為處理的固定資產(chǎn)損益 現(xiàn)在固定資產(chǎn)處置不在計入營業(yè)外收入 用利潤表中有個資產(chǎn)處置損益核算
2、購買對方固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn) 530973.45
應(yīng)交稅費——進項稅 69026.66
貸:應(yīng)付賬款 ——供應(yīng)商名稱 56
應(yīng)收賬款 ——客戶名稱 4
2020-12-30 21:08:39

你好 ;? ? ? 那你就做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本 。只是沒有發(fā)票給你i。 你最終匯算要調(diào)整處理的。? 這個貨物銷售? ?可以直接報哈。 只是匯算所得稅 會調(diào)增? ?
2021-11-19 10:44:13

第二個借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。第三個對的是的,不可以抵扣了。
2022-02-22 09:53:55

你好,請把題目完整發(fā)不完整
2024-07-21 07:05:07
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????@敏@ 追問
2022-02-22 10:11
郭老師 解答
2022-02-22 10:11