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若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn),計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來(lái)攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
本月進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個(gè)3級(jí)科目永遠(yuǎn)沒(méi)有沖減
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2019-04-10
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開(kāi)發(fā)票,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)已回,增值稅已交,會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:應(yīng)收賬款 530 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應(yīng)收賬款 530 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí),將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò),由于上月未交增值稅,這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
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2017-05-09
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份,也就是說(shuō)能否每?jī)蓚€(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當(dāng)月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬(wàn)元,在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬(wàn)金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個(gè)月有需要繳納稅款1萬(wàn)元,我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬(wàn)元稅款,收到稅務(wù)抵減通知書(shū),我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬(wàn)元稅款呢?
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
老師麻煩幫我看下,月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),最后銷項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)合計(jì)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該等于未交增值稅嗎?為什么不對(duì)呢?
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2019-04-12
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確,下月開(kāi)始以正確的報(bào)有沒(méi)有影響
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2018-06-01
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專用發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開(kāi)的時(shí)候直接代扣了增值稅附加稅了,這個(gè)附加稅也是先計(jì)提后支付對(duì)吧老師
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2021-02-20
請(qǐng)教老師,每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項(xiàng)稅 800 借:進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書(shū)上的這個(gè)寫(xiě)法不理解?這兩個(gè)科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個(gè)科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
請(qǐng)老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我12月也交了6萬(wàn)多的增值稅,也沒(méi)做在“未交稅金”里, 1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么? 2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”?
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2018-02-11
工程施工企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額,是嗎?
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè),之前沒(méi)有確認(rèn)收入,所以一直未交增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅,現(xiàn)已補(bǔ)稅成功,請(qǐng)分錄怎么做呢,后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06