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若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn),計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專用發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開(kāi)的時(shí)候直接代扣了增值稅附加稅了,這個(gè)附加稅也是先計(jì)提后支付對(duì)吧老師
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2021-02-20
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元,開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元,做分錄: 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬(wàn)元,開(kāi)給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬(wàn)元,如何開(kāi)發(fā)票?由稅務(wù)代開(kāi)嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
請(qǐng)教老師,每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項(xiàng)稅 800 借:進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15,但是這個(gè)月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢?
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2018-11-01
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個(gè)寫法不理解?這兩個(gè)科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個(gè)科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
這個(gè)月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負(fù)數(shù),且當(dāng)月已繳稅,又有留底
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出是為什么
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2020-07-04
6月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用_福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,但是我6月進(jìn)項(xiàng)票夠多,不需要繳納增值稅,然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方,就是這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額,是不是做錯(cuò)了
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2018-07-20
那一般納稅人是怎樣呢,采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng),銷售記貸方銷項(xiàng),月末應(yīng)交的是銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào),則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開(kāi)票收入,借方計(jì)入應(yīng)收賬款中,貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了,因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?求教
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2014-10-20
12月有兩張專票已做報(bào)銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
老師,早安 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 收到住宿增值稅專票,金額477,稅額4.72.經(jīng)辦人沒(méi)留意到缺失賬戶信息,計(jì)劃做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目貸方,意味著未交增值稅科目明細(xì)賬貸方有余額,那是不是就得繳稅呢? 而實(shí)際情況是上期有留抵稅額,本期不需要繳稅,所以未交增值稅沒(méi)有變動(dòng),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致未交增值稅明細(xì)賬的貸方余額怎么理解呢?轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)了。
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2020-09-05
我想咨詢一下,我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提,直接記 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
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2023-07-11
沒(méi)有生產(chǎn)放假的,計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢?
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2019-01-05