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老師,我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
老師,一般銀行要這個(gè)表,是不是就增值稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,利潤(rùn)表就可以了呀 附加稅,即征即退這種表要嗎
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2021-11-02
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第4季度有一張未開(kāi)票收入記了無(wú)票收入,但是在2024年1季度又開(kāi)票了,賬上是紅沖了,但是增值稅申報(bào)表上多了10萬(wàn)元的收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢?
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2025-01-22
小規(guī)模增值稅申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)需要填哪幾個(gè)申報(bào)表?
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2019-04-01
請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷售額100,開(kāi)了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表“其他免稅”那里填100還是99?
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2021-03-22
?老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,免稅銷售額是填寫(xiě)含稅的總金額,還是不含稅的金額,開(kāi)票5萬(wàn)(含1個(gè)點(diǎn)的稅),免稅金額是不是填49500?還是填寫(xiě)5萬(wàn)?
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2024-03-27
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報(bào)表
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2017-04-19
請(qǐng)問(wèn)2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),填在哪欄里?
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2022-07-04
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表,繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請(qǐng)紅沖,讓對(duì)方重新開(kāi)票給我了
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2024-03-19
分公司為非獨(dú)立核算,非法人單位,但已經(jīng)納稅登記了,是否需要自行承擔(dān)增值稅申報(bào)。之前都是由總公司申報(bào),開(kāi)具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開(kāi)具的。現(xiàn)在是否也能讓總公司申報(bào),而我們分公司無(wú)需申報(bào)增值稅呢?
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2019-12-27
我們公司是外貿(mào)企業(yè)出口退稅的,增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)怎么填寫(xiě)?
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2022-05-10
打印的發(fā)票匯總表上的稅額和增值稅申報(bào)附表稅額不一致怎么處理呢
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2019-12-07
外貿(mào)出口退稅,增值稅申報(bào)表需要填嗎?需要填哪里?
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2024-03-15
增值稅申報(bào)表附列2中這兩欄,紅框1的金額欄是填寫(xiě)不含稅金額,紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫(xiě)嗎?那這樣和會(huì)計(jì)分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會(huì)不會(huì)存在差異?
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2021-01-26
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)時(shí),在提交申報(bào)表后系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計(jì)數(shù)繳納增值稅,出來(lái)的繳費(fèi)記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計(jì)算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個(gè)稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)進(jìn)了一款軟件,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購(gòu)進(jìn)后又對(duì)外銷售了,這種情況軟件是外購(gòu)的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退,可是我對(duì)外開(kāi)票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報(bào)表就給我自動(dòng)取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦?
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2021-09-13
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)填寫(xiě)什么內(nèi)容? 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開(kāi)票的 每一張成本票都填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
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2022-01-06
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開(kāi)了3.5萬(wàn)的普票,我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,只需要把3.5萬(wàn)這個(gè)金額填寫(xiě)在第10欄,申報(bào)表自動(dòng)按照3%的稅率計(jì)算增值稅,但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問(wèn)題是:1.本季度開(kāi)的3.5萬(wàn)的收入不填寫(xiě)在第三欄,會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)“貨物及勞務(wù)”和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入相差3.5萬(wàn)。 2.增值稅申報(bào)表按照3%的稅率計(jì)算免稅額,可是我當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1%的稅率的普票,我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個(gè)問(wèn)題該如何解決呢?
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2020-10-14
7月份有一筆物業(yè)費(fèi)開(kāi)票沖正,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,稅額對(duì)不上,就是差的這個(gè)沖正的差額,這個(gè)怎么弄,6月開(kāi)票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開(kāi)金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報(bào),比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個(gè)怎么弄
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2019-10-08
老師,小規(guī)模納稅人算全年收入,增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率,再加上有的第四欄免稅銷售額嗎?
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2024-01-26