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送心意

黃陸壹老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-15 17:27

外貿(mào)出口退稅時,需要填寫增值稅申報表。具體填寫位置如下:
在正常的增值稅納稅申報表上,應(yīng)將出口貨物的收入填寫在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)。
對于出口貨物的進項稅,暫時不填。但在子表中,需要填寫出口貨物的進項稅。

小魚兒 追問

2024-03-15 17:40

對于出口貨物的進項稅,暫時不填。但在子表中,需要填寫出口貨物的進項稅。什么意思

黃陸壹老師 解答

2024-03-15 17:43

對于出口貨物的進項稅,暫時不填是指在主表的進項稅額部分,不直接填寫與出口貨物相關(guān)的進項稅額。這是因為出口貨物的退稅處理有其特殊性,不是直接通過主表的進項稅額來體現(xiàn)。
而在子表中填寫出口貨物的進項稅,指的是需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定,在增值稅申報表的附表或特定子表中,詳細(xì)列明與出口貨物相關(guān)的進項稅額。這些子表通常用于記錄特定類型的交易或稅務(wù)處理,以便稅務(wù)部門能夠準(zhǔn)確核算和退稅。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2019-03-04 10:37:13
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