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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-19 11:35

你好,九月分在哪里填寫?

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稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)的分錄
2017-01-05 15:54:52
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
你好,是填寫不含增值稅的收入金額
2019-01-07 15:13:28
你好!借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細(xì)表。
2018-12-24 11:24:06
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