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老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅,稅控盤發(fā)票總計比稅務系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢,賬務系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因為后面10、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
你好,我首次申報增值稅,提交檢驗結果說未填寫怎么回事
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2020-07-14
報所得稅收入有沒有包含政府補貼,增值稅未交,國家補助
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2020-05-20
老師,未開票收入需要交增值稅,附加稅,水利基金,印花稅不?
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2019-04-13
增值稅申報表中的主表,第25行期初未交稅額是那里來的
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2021-02-01
老師,一般納稅人,上月未結轉應交增值稅,本月可以結轉嗎
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2016-11-04
小規(guī)模,7月,8月未開票,9月開普票87000元,需要交增值稅嗎
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2018-09-23
待認證稅額做報表的時候也一起轉入未交增值稅借方嗎?
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2018-01-05
小規(guī)模納稅人的稅費如何處理?是直接計入未交增值稅嗎?
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2017-02-24
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅,又或者是本來有應交未交的增值稅,由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結轉增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
公司19年內賬 減免稅額余額在借方 應交城建稅在借方 應交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調平了 或者調到費用里怎么調
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務處理,好像有關減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
你好,不是輔導期的一般納稅企業(yè)在轉出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
你好老師,建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
稅控維護費330元,發(fā)生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理,季度報的,那是要第三季度結轉到借.應交稅費 ——應交增值稅貸:營業(yè)外收入
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2019-04-17
上月填報增值稅報表表四時,將可抵減的專用設備及技術維護費金額填錯,由于上月未交增值稅,這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額,應當怎樣處理?
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2017-05-09