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增值稅未申報或未必對
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2021-01-04
增值稅未申報或未比對
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2022-04-07
增值稅未申報或未比對
1/753
2022-10-26
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進項稅,結轉未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉營業(yè)外收入 10-12月應該用哪個數(shù)?^_^
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2022-01-12
進項稅額被轉出補繳增值稅怎么記賬?進項轉出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計抵減額優(yōu)先減免稅額進行抵扣時,賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
有12月份應納稅額,結轉到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師:本月末增值稅,銷項:1000,待認證進項稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結轉做分錄?謝謝!
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2019-08-06
那對于一般納稅人,稅盤抵免在當月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結轉到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅,稅控盤發(fā)票總計比稅務系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢,賬務系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因為后面10、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅,又或者是本來有應交未交的增值稅,由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結轉增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上個月應交18961.15的增值稅,轉出未交增值稅也計提了18961.15,但是這個月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢?
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2018-11-01
老師,小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
上月填報增值稅報表表四時,將可抵減的專用設備及技術維護費金額填錯,由于上月未交增值稅,這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額,應當怎樣處理?
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2017-05-09
銷項大于進項時,可否連續(xù)累計兩個月甚至更多月份,也就是說能否每兩個月或每三個月做結轉一次記入未交增值稅的賬務處理?此外,轉入未交增值稅后多久內需要繳納稅款,必須當月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個個月因為某些原因有多繳稅3萬元,在稅務局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個月有需要繳納稅款1萬元,我到了稅務局辦理了抵減1萬元稅款,收到稅務抵減通知書,我應該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢?
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2019-10-15
老師當月抵扣機票行程單和稅控盤服務費的進項稅額,結轉時是不是要同認證的專票稅額一起結轉到未交增值稅科目中
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2020-06-09