發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
輕舞飛揚
于2021-04-17 14:25 發(fā)布 ??503次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-17 14:28
你好 你是本月的銷售退回來嗎 ? 你開票了為什么不做收入 2; 可以暫時不做月末結(jié)轉(zhuǎn)。 等有銷項稅大于了進項稅 一起結(jié)轉(zhuǎn)處理
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你好,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
2018-10-23 21:03:28

1.小規(guī)模增值稅沒有三級科目,直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,2,你有三級科目就用應(yīng)交增值稅-未交增值稅代替,不要用別的三級科目了,1.確認收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 2.借應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-05-06 08:10:00

借:成本費用或庫存商品
進項稅額
貸銀行
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:銷項稅額
貸:進項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:未交增值稅
借:未交增值稅
貸銀行存款
2020-06-11 11:40:34

你好? ? 你是本月的銷售退回來嗎 ? 你開票了為什么不做收入 2;? ? ? ?可以暫時不做月末結(jié)轉(zhuǎn)。? ?等有銷項稅大于了進項稅 一起結(jié)轉(zhuǎn)處理? ? ?
2021-04-17 14:28:18

你的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅50
3、交稅時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅50
貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
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輕舞飛揚 追問
2021-04-17 14:30
meizi老師 解答
2021-04-17 14:38
輕舞飛揚 追問
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