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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-17 14:28

你好    你是本月的銷售退回來嗎 ? 你開票了為什么不做收入 2;       可以暫時不做月末結(jié)轉(zhuǎn)。   等有銷項稅大于了進項稅 一起結(jié)轉(zhuǎn)處理     

輕舞飛揚 追問

2021-04-17 14:30

之前月份銷售的,開票金額太大沒一次確認,后期發(fā)票客戶又退回來了

meizi老師 解答

2021-04-17 14:38

 你好   退回來了之后  那你原來分錄怎么掛的  就 做紅字分錄沖即可   

輕舞飛揚 追問

2021-04-17 14:47

相反的分錄可以嗎

meizi老師 解答

2021-04-17 14:48

你好      可以的。  可以的。  你系統(tǒng)能識別就行了。   

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相關(guān)問題討論
你好,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
2018-10-23 21:03:28
1.小規(guī)模增值稅沒有三級科目,直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,2,你有三級科目就用應(yīng)交增值稅-未交增值稅代替,不要用別的三級科目了,1.確認收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 2.借應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-05-06 08:10:00
借:成本費用或庫存商品 進項稅額 貸銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:銷項稅額 貸:進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸銀行存款
2020-06-11 11:40:34
你好? ? 你是本月的銷售退回來嗎 ? 你開票了為什么不做收入 2;? ? ? ?可以暫時不做月末結(jié)轉(zhuǎn)。? ?等有銷項稅大于了進項稅 一起結(jié)轉(zhuǎn)處理? ? ?
2021-04-17 14:28:18
你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅50 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
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