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老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉到未交增值稅,轉的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內賬上多14000元。我內賬上結轉未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內賬上應交的增值稅和外賬上應該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進項稅多產生的原因有二個:一是有住宿票是內賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產內賬上沒把進項稅分出來。
2/1015
2021-09-30
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結轉過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
1/1103
2017-10-18
老師,關于增值稅的分錄,我單位軟件產品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
4/1920
2020-11-03
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理,季度報的,那是要第三季度結轉到借.應交稅費 ——應交增值稅貸:營業(yè)外收入
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2019-04-17
上月填報增值稅報表表四時,將可抵減的專用設備及技術維護費金額填錯,由于上月未交增值稅,這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額,應當怎樣處理?
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2017-05-09
銷項大于進項時,可否連續(xù)累計兩個月甚至更多月份,也就是說能否每兩個月或每三個月做結轉一次記入未交增值稅的賬務處理?此外,轉入未交增值稅后多久內需要繳納稅款,必須當月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個個月因為某些原因有多繳稅3萬元,在稅務局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個月有需要繳納稅款1萬元,我到了稅務局辦理了抵減1萬元稅款,收到稅務抵減通知書,我應該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢?
1/458
2019-10-15
老師當月抵扣機票行程單和稅控盤服務費的進項稅額,結轉時是不是要同認證的專票稅額一起結轉到未交增值稅科目中
1/397
2020-06-09
老師麻煩幫我看下,月末銷項大于進項結轉到未交增值稅,進項大于銷項不結轉,最后銷項合計-進項合計+進項稅轉出不是應該等于未交增值稅嗎?為什么不對呢?
1/750
2019-04-12
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報到稅局的報表不正確,下月開始以正確的報有沒有影響
1/798
2018-06-01
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結轉到未交增值稅科目嗎
7/38623
2020-02-27
自然人承包一項工程的勞務,發(fā)包方要求開勞務發(fā)票,假如承包勞務總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
1/982
2019-01-08
老師,小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
3/1695
2021-02-20
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結轉計提分錄是借應交稅費~應交增值稅。 貸應交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應交稅費~應交增值稅~進項稅,不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
1/1740
2019-04-10
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進項稅,結轉未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
1/223
2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
1/197
2021-04-17