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有項(xiàng)目軟件部分是可以免交部分增值稅的 ,先交后退回的稅款 怎么做賬 ?
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2017-03-15
老師你好,請(qǐng)問(wèn)就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠減免增值稅,賬務(wù)上怎么處理?
1/1646
2019-08-06
是純外貿(mào)退稅企業(yè),因?yàn)?月的退稅發(fā)票有一張開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要退回去重新開(kāi)!因?yàn)?月已經(jīng)認(rèn)證,9月已經(jīng)報(bào)稅了!現(xiàn)在需要開(kāi)紅字信息表給供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候退稅發(fā)票是選擇不抵扣的,所以開(kāi)紅字信息表應(yīng)該是已認(rèn)證未抵扣的,但是稅控系統(tǒng)默認(rèn)是已抵扣要怎么處理?
1/1083
2018-09-27
老師可以講下免征增值稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目有什么不一樣嘛 具體在增值稅抵扣方面有什么不一樣呢
1/290
2019-05-28
網(wǎng)店銷售了好幾種貨物,有的免稅,有的不免稅,直通車費(fèi)用和快遞費(fèi)是一起花費(fèi)的,取得專票怎么抵扣?
1/1149
2017-08-17
我在建筑公司上班,公司接了一個(gè)公園園林綠化工程。購(gòu)買了免稅苗木,這個(gè)免稅苗木可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-05-31
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣 會(huì)計(jì)科目計(jì)入應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi)中 年末減免稅費(fèi)中的數(shù)字如何結(jié)轉(zhuǎn)?
1/789
2020-07-17
老師,我們公司是做勞務(wù)清包的,工程都在外地,不用辦理外經(jīng)證,不用在外地預(yù)繳增值稅嗎?
1/823
2020-06-09
就是所得稅匯算清繳,應(yīng)退稅額5000是可以申請(qǐng)退稅或留抵嗎?還是需要滿足什么條件才可以
1/2867
2019-05-28
年度匯算清繳,應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示正數(shù),我不想退了,直接抵扣下年度,怎么操作,還用填哪個(gè)表嗎
1/2087
2021-04-19
稅盤(pán)。買的時(shí)候。,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金 借減免稅 貸管理費(fèi)用,,,一年后一直沒(méi)抵稅,怎么重回減免稅掛的那筆
1/337
2019-09-20
稅控盤(pán)及維護(hù)費(fèi)抵免稅款后借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)借方)后還要怎么處理嗎?
3/1268
2019-02-19
金稅盤(pán)抵稅。,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款480 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 這個(gè)減免稅款最后怎么結(jié)平呢
4/1562
2021-06-29
老師,免稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對(duì)吧? 那我能放棄免稅嗎?放棄免稅,是不是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了? 比如:產(chǎn)成品不含稅銷售價(jià)100,稅率13%;原材料70,稅率13%,放棄免稅的話,應(yīng)交增值稅=(100-70)*13%=3.9 享受免稅的話,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅=(0-(0-70*13%)=9.1,我增值稅豈不是不降反升?
1/1783
2020-03-12
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下 我有幾個(gè)月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)該填到待抵扣那一欄,不小心都填到了抵扣那一欄,我要去稅局改申報(bào)表可以一筆改過(guò)來(lái)嗎? 還是要一個(gè)月一個(gè)月的改 公司是出口免稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅可以退回來(lái)的
1/674
2019-12-17
上個(gè)季度4-6月份我超過(guò)優(yōu)惠減免的增值稅,然后7月份時(shí)有一張5月份的發(fā)票退回,這邊并且沖紅了,我這個(gè)月也是要交稅的那我怎么抵減上個(gè)月的5月份那個(gè)已經(jīng)繳納的稅額,我還需要做抵減的會(huì)計(jì)分錄嗎?
2/648
2021-10-26
老師,我們公司有即征即退,那軟件的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣硬件,要留抵扣軟件銷售的?
1/668
2021-05-11
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票都貼那些發(fā)票,如退回來(lái)的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)。負(fù)數(shù)開(kāi)的記賬戀情、抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)。
1/1864
2020-06-29
公司是小規(guī)模,這個(gè)月購(gòu)支付了技術(shù)維護(hù)費(fèi),能全額抵免稅額,上個(gè)月是免征增值稅的這個(gè)月也是免征增值稅,這個(gè)月的怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
1/300
2019-03-31
老師,您好,我有幾個(gè)月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)該填到待抵扣那一欄,不小心都填到了抵扣那一欄,我要去稅局改申報(bào)表可以一筆改過(guò)來(lái)嗎? 還是要一個(gè)月一個(gè)月的改 公司是出口免稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅可以退回來(lái)的
1/749
2019-12-17