2019年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
老師,小規(guī)模納稅人在銷售貨物時分錄,比如:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
還是,貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
每月末應(yīng)交增值稅需要計提嗎?如需要分錄怎么寫?如不需要那就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就又貸方余額了,到季度申報扣繳后直接沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?
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2021-08-19
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
增值稅的分錄怎么做?已交和未交,
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2017-02-13
為什么交了增值稅不用交附加稅
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2023-03-17
增值稅應(yīng)交未交的分錄怎么做啊
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2017-01-10
請詳細講解預(yù)交稅分錄(明細的顯示),和開票分錄的關(guān)系,
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2017-08-25
(一)資料:
某企業(yè)為一般納稅人,20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):
1、購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款 150 萬元,,增值稅額 25.5 萬
元,貨款尚未支付,材料收到驗收入庫。
2、銷售原材料一批,原材料成本 7 萬元,銷售價款 9 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的
增值稅額 1.53 萬元,材料已經(jīng)發(fā)出,上述款項已收到。
3、應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 2.1 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.1 萬元,應(yīng)
交教育費附加 1.55 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.05 萬元。
4、銷售產(chǎn)品一批,銷售價款 200 萬元(不含應(yīng)收取的增值
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2021-11-25
老師:小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下,要設(shè)置3級未交增值稅嗎?怎么使用這個科目呀?
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2018-12-11
老師 新能源企業(yè),一般納稅人,用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)???分錄怎么做呀?
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2018-12-19
您好!小規(guī)模增值稅掛在了銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅?怎么辦?
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2019-07-23
請問:我們公司一般納稅人,12月沒有做計提增值稅(就是銷項和進項的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里),,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),出具了本年的年度報表,到做1月份的賬時能,補上計提這筆嗎?還是怎么處理?有什么影響嗎?
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2020-01-03
老師您好,防偽稅控繳納280
分錄借管理費用
貸銀行(現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
貸管理費用
還是做:
借管理費用
貸銀行(現(xiàn)金)
借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅
貸營業(yè)外收入
期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅
哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額500
應(yīng)交稅額-未交增值稅500
實際繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅500
貸銀行存款450
營業(yè)外收入50
是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
意思是說分錄是錯誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,一般納稅人,當月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13