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交了增值稅,還要交企業(yè)所得稅嗎
1/1676
2019-04-15
什么情況下交增值稅只交城建稅?
1/3376
2017-04-11
應交而未交的增值稅應該記哪里?
1/877
2017-04-12
是不是交了增值稅就要交印花稅?
1/2352
2017-12-08
應交稅費 應交增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
2/640
2019-05-21
同一法人單位借款,交不交增值稅?
1/995
2020-04-01
不交增值稅就一定不交附加稅嗎
2/4937
2019-01-01
增值稅當月交嗎還是預提下月交
1/3597
2021-02-20
意思是說分錄是錯誤的,分錄應該是:借:應交稅費-應交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,一般納稅人,當月繳納增值稅,記應交稅費-應交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
老師,您好。當月交當月增值稅借:應交稅費_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當月還需要計提嗎,
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2019-07-30
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應交稅費_應交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應交稅費_應交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應交稅費_應交增值稅 貸應交稅費_應交增值稅(減免稅 哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應收款—出口退稅19900,貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅19900。然后借應交稅費—應交增值稅—出口退稅19900,貸應交稅費—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應交稅費_應交增值稅 貸:應交稅費_應交增值稅(減免稅)借:應交稅費_應交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應交稅費_應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付職工薪酬-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
增值稅附表四與增值稅減免稅申報明細的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
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2019-10-12
老師好 增值稅明細賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請問老師,增值稅申報時,稅控設備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細表?
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2016-08-11