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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-21 15:08

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。

小蝸牛 追問

2019-05-21 15:41

一辦納稅人

月月老師 解答

2019-05-21 15:44

你好
借:銷項稅額
貸:進項稅額
已交稅額
轉出未交增值稅
借:應交稅金-增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金-未交增值稅

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相關問題討論
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。
2019-05-21 15:08:50
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
先結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-06-24 16:28:12
是的,你寫是對的,是的,是的
2020-06-08 16:53:42
同學你好,加計抵減部分在交稅時計入營業(yè)外收入 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,營業(yè)外收入;
2021-09-17 15:30:15
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