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老師:我們的是請的施工隊,沒有進(jìn)項票,他們開不了發(fā)票給我們,我們安裝的時候,開一張銷項票給甲方,那這樣我們就只有銷項票,沒有進(jìn)項票了,那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項稅額是要用本年利潤減掉吧,但是不知道這個分錄要怎么寫了?借:管理費用-稅金,貸:勞務(wù)成本,好像也不對呀,請老師指正(他們只是臨時的施工隊,他們不愿意去稅局代開)老師:您說增值稅是價外稅,不能用本年利潤去掉增值稅,但是老板說:不減掉稅金利潤是不對的,這該怎么辦好呢?
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2016-12-26
不征消費稅的物品算增值稅的話, 組價是不是就是成本加利潤 乘以增值稅稅率是不是就不用 成本+利潤除以1-消費稅稅率
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2023-04-28
老師,低值易耗品1月增加300元,本月攤銷150元 2月低值易耗品增加500元,本月攤銷250元,,以后幾個月沒有增加低值易耗品,就不用攤銷嗎?根據(jù)55攤銷法,等到12月月末時,再攤銷400元,這樣做對嗎?
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2015-08-19
請問,人力資源行業(yè)增值稅稅負(fù)應(yīng)是多少?所得稅稅負(fù)呢?
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2021-07-21
小規(guī)模差額開5%的人力資源服務(wù)費,增值稅報表怎么填
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2019-01-09
上個月取得的增值稅專用發(fā)票,沒到稅務(wù)局認(rèn)證,怎么力?
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2018-12-12
單位收到一張餐費的增值稅專用發(fā)票 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸銀行存款 認(rèn)證后 馬上要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
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2018-08-09
【例題綜合題】某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人,×月業(yè)務(wù)如下: (1)內(nèi)銷一批服裝,向客戶開具的增值稅發(fā)票上注明金額 300 萬元。 (2)保本理財產(chǎn)品利息收入 10.6 萬元。 (3)在境內(nèi)開展連鎖經(jīng)營,取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費 106 萬元。 (4)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉庫,取得含稅金額1040 萬元,該倉庫 2010 年購入, 購置價 200 萬元 ,簡易方法計征增值稅。 (5)向小規(guī)模納稅人銷售一臺使用過的設(shè)備,當(dāng)年采購該設(shè)備時按規(guī)定未抵扣進(jìn)項 稅額,取得含稅金額 10.3 萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (6)向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求:確定各項業(yè)務(wù)稅率或征收率
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2023-03-14
稅法一增值稅這一章節(jié)的題還是舊題 沒有更新 請及時更新
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2019-06-19
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費,80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
恒通公司現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力40000臺時,尚有30%的剩余生產(chǎn)能力。公司準(zhǔn)備利用這些 剩余生產(chǎn)能力開發(fā)A、B兩種新產(chǎn)品。預(yù)計兩種新產(chǎn)品市場銷售均不受限制,有關(guān)資料如 表5-1所示。 表5-1 A、B兩種產(chǎn)品有關(guān)資料 項目 A產(chǎn)品 單位產(chǎn)品定額臺時 5臺時 單位產(chǎn)品單價 45元/臺 單位變動成本 12元/臺 B產(chǎn)品 2臺時 30元/臺 15元/臺 要求:分別就下列不相關(guān)情況,采用貢獻(xiàn)毛益分析法,作出開發(fā)哪種新產(chǎn)品的決策。 (1)不需要新增專屬成本。 (2)若選擇生產(chǎn)A產(chǎn)品,需要新增專屬成本20000元;若選擇生產(chǎn)B產(chǎn)品,需要新增專 屬成本40000元。
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2023-06-06
老師,勞務(wù)收入100萬,成本10萬,開增值稅專票,核定征收的小規(guī)模,核定征收率是10%和個體工商戶分別繳納多少稅
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2020-09-25
請問老師 特許權(quán)使用費為什么按現(xiàn)代服務(wù)征增值稅而不是轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)征增值稅
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2020-07-07
請問疫情期間3點按1點征稅,增值稅報表出現(xiàn)的應(yīng)納稅減征額要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?該如何做分錄?
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2020-04-02
老師,請問2023年小規(guī)模增值稅3%還是免征增值稅嗎?
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2022-12-30
增值稅小規(guī)模納稅人個體按增值稅起征點納稅嗎
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2021-11-10
甲企業(yè)的倉庫 將原材料包裝箱等廢氣量每月定期出售給廢品回收站收入用來補充管理費和員工福利 企業(yè)默許這種做法 不將此項收入納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算 而是另設(shè)了會計賬簿登記起 該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這種處理方法對倉庫管理也是一種激勵 請問該企業(yè)及相關(guān)人員的做法是否存在違法行為并分析
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2022-03-17
建筑行業(yè),一般征收,總包1000萬,假如分包100萬,分包開的增值稅10%及附加稅合計可以抵減總包的稅嗎?簡易征收可以抵減,一般征收可以嗎?
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2018-11-24
老師們,我想請問一下,那個金稅盤抵減費用,分錄可不可以借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貸:管理費用???
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2016-10-16
我們12月有191472元材料票,管理費用:27000元,制造費用有25227元,請問按正常來說開多少銷項票合適呢?預(yù)留1萬元的收入。增值稅不用考慮 因為9月才為一般納稅戶,所以現(xiàn)在進(jìn)項肯定大于銷項的,增值 稅是交不了的,現(xiàn)在只想這個月能做到有1萬元的收入就可以了。之前幾個月都沒有做收入,只有進(jìn)原材料料同固定資產(chǎn)。 我現(xiàn)在做的是外賬,就是稅法不是很清楚,才想知道材料、費用的大概占用比率,這樣我就心里有數(shù)了。
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2017-12-19
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