
增值稅一般納稅人取得的用于管理用的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票 直接按價(jià)合計(jì)入管理費(fèi) 辦公費(fèi)嗎?
答: 您好!這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
六、差額計(jì)稅的三種開票方式智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計(jì)稅方法繳納增值稅。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費(fèi),80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理?您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計(jì)算出來的。
答: 你好,學(xué)員:先計(jì)算稅額=(100000-80000)/(1%2B5%)*5%=952.38,不含稅額=100000-952.38=99047.62
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師像這張發(fā)票,我是一般納稅人,應(yīng)該全部計(jì)入我的管理費(fèi)用,沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
答: 你好是的,價(jià)稅合計(jì)做賬的。

