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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-26 15:22

是的,稅費(fèi)是很高的,所以老板說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目算本年利潤(rùn)的時(shí)候要把這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額給減掉才正確,這是內(nèi)帳,不是外帳,還用這個(gè)分錄嗎?借:現(xiàn)金等 代:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),要通過(guò)什么分錄才能才這個(gè)事項(xiàng)反應(yīng)在本年利潤(rùn)中去呢?

宋生老師 解答

2016-12-26 15:14

您好!我說(shuō)的是不能直接減去。
你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的稅費(fèi)是借:現(xiàn)金等 代:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
你沒(méi)有發(fā)票,就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。稅費(fèi)就很高了。

宋生老師 解答

2016-12-26 15:30

您好!你繳納稅費(fèi)的時(shí)候就做了。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸:銀行存款
企業(yè)總的資產(chǎn)減少了。

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您好!我說(shuō)的是不能直接減去。 你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的稅費(fèi)是借:現(xiàn)金等 代:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 你沒(méi)有發(fā)票,就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。稅費(fèi)就很高了。
2016-12-26 15:14:39
你好,是第二種方式,如果有三級(jí)明細(xì)的,還需要到三級(jí)明細(xì),而不能 就是一個(gè)總的科目的
2018-03-31 10:00:56
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2016-10-11 13:42:14
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時(shí)候,計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷(xiāo)了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
2021-03-08 17:11:58
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