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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-16 11:20

百度上說(shuō)是可以這樣做的,之前買(mǎi)進(jìn)的時(shí)候直接是記借方:管理費(fèi)用,不是入固定資產(chǎn),現(xiàn)在抵減這個(gè)費(fèi)用,分錄要怎樣做呢?

王雁鳴老師 解答

2016-10-16 11:17

您好,不可以這樣做。

王雁鳴老師 解答

2016-10-16 11:25

您好,有時(shí)候百度也不一定正確。分錄:
付款時(shí)
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等
貸:銀行存款
同時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款

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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好,不一樣,因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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