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老師好,想咨詢(xún)一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開(kāi)一張專(zhuān)用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開(kāi)普票6600,稅額192.23,稅局代開(kāi)專(zhuān)票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提,9月份自開(kāi)普票89054,自開(kāi) 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項(xiàng)目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目要怎么做
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2018-09-20
月末有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng) 用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額到未交增值稅嗎
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人季度未開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn),還用交增值稅嗎
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2020-05-26
圖圖老師,月底增值稅銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
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2023-03-20
老師您好,未開(kāi)票收入怎么填報(bào)增值稅表。需要交所得稅嗎?
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2022-03-30
老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平???
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2019-05-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負(fù)數(shù)正常嗎?
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2019-02-17
老師,未交增值稅借方余額,是不是要轉(zhuǎn)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)
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2024-09-10
產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅和取得進(jìn)項(xiàng)稅之后,如何做分錄到未交增值稅?
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2025-02-11
月末把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/5991
2018-03-09
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問(wèn)題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費(fèi)用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤(pán)),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問(wèn)題
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2017-12-12
老師,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-06-03
你好,不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金(稅控盤(pán)280元)的時(shí)候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
1/690
2019-04-24
你好老師,建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勞務(wù)派遣開(kāi)的專(zhuān)票記入什么科目?工程施工還是計(jì)入未交增值稅
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2020-03-21
老師,我們是一般納稅人公司、我這個(gè)科目是不是做錯(cuò)了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請(qǐng)說(shuō)明我哪里做錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
老師,我上月有留抵稅額,沒(méi)有做分錄,這個(gè)月抵的話(huà),我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05