@董孝彬老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 老師這個點不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會計設(shè)置的科目 問
您好,這個期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲量及費用計算 問
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請問工資薪金賬上比個稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個體戶的營業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個人的名字嗎? 問
同學(xué),你好 不可以的 答

老師請問進項稅額、銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平???
答: 您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
老師,請問 增值稅進項和銷項稅額全部轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,后又轉(zhuǎn)到“未交增值稅”,為什么進項、銷項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都還有余額呢?
答: 你好,那說明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯誤?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問下,應(yīng)交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用啊采購時:借 進項稅額 銷售時:貸 銷項稅額 繳納時:借 未交增值稅計提時:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅我現(xiàn)在是這么做的,但是沒有抵扣的科目一直在累計增加,要怎么轉(zhuǎn)才對啊
答: 還要做一筆,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,進項銷項的結(jié)轉(zhuǎn)借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
借銷項稅額 貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底老師請問最后二部是做在哪一步后面?
本月銷項稅額79245.28,進項稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
老師月底進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅中去,那抵減稅額怎么抵減未交增值稅怎么做賬?


o-one 追問
2019-05-30 13:49
bamboo老師 解答
2019-05-30 13:50
o-one 追問
2019-05-30 13:51
bamboo老師 解答
2019-05-30 13:52
bamboo老師 解答
2019-05-30 13:52