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稅務(wù)查賬,補交之前月份的未開票收入增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-19
老師,我們每次計題增值稅都是借:應(yīng)交稅-增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目永遠(yuǎn)都是有數(shù)的平不了是嗎?為什么要坐到這個科目里
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2018-08-01
3月份發(fā)生的初次購買稅控盤和服務(wù)費480,6月份抵扣稅控盤和服務(wù)費480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
認(rèn)證的進(jìn)項稅額,下個月繳稅,當(dāng)月月底需要跟銷項稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
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2020-06-09
銷項稅額小于進(jìn)項稅的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的時候不用未交增值稅是嗎?
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2022-06-20
小規(guī)模的收入 稅費分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項稅額
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2021-10-19
?像物流費,加油票有稅金的這種票還要錄進(jìn)項稅么。分錄是 借:管理費46.23 未交增值稅進(jìn)項稅2.77 貸:銀行存款
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2022-12-29
一般納稅人,開票了。有一般計征有簡易計征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-02-27
老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報表嗎
5/2683
2021-11-12
老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進(jìn)項稅,貸方有一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進(jìn)項60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進(jìn)項100=-40,進(jìn)項需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進(jìn)項稅多產(chǎn)生的原因有二個:一是有住宿票是內(nèi)賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進(jìn)項稅分出來。
2/1015
2021-09-30
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當(dāng)月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
4/1920
2020-11-03
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),按季度未達(dá)到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2023-05-16
老師,請教一下:我公司這個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
2/482
2019-07-01
增值稅未申報或未必對
1/212
2021-01-04
增值稅未申報或未比對
1/479
2022-04-07