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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-19 16:35

你好   是今年的無票收入嗎 還是跨年了?

落寞的襯衫 追問

2019-08-19 16:36

有今年的有去年的,分別怎么處理

落寞的襯衫 追問

2019-08-19 16:37

2月份未做無票收入,5月份的時候給對方開票了,稅務(wù)上要求把收入做到3月份,補(bǔ)交增值稅及附加稅,滯納金

meizi老師 解答

2019-08-19 16:40

你好  那你3月做無票收入  借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)  5月開票沖無票收入 前面無票收入分錄不變就金額負(fù)數(shù)就行 。然后再做開票收入分錄 和無票收入分錄一樣的

落寞的襯衫 追問

2019-08-19 16:41

3月份補(bǔ)交稅款的分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-08-19 16:47

你好  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等貸銀行存款  你附加稅補(bǔ)計提一下 走稅金及附加

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相關(guān)問題討論
你好 是今年的無票收入嗎 還是跨年了?
2019-08-19 16:35:30
你好,抵扣增值稅沖管理費(fèi)用就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 不交附加可以不用計提
2018-12-05 09:26:09
您好,您收到的退稅收入應(yīng)記入"營業(yè)外收入"科目里的,所以會計分錄如下: 借:銀行存款? ? ? 貸:營業(yè)外收入 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-03-05 09:57:19
發(fā)票收入吧,借應(yīng)收款貸應(yīng)交增稅貸收入了,到下個月申報交增稅就可以了
2018-07-17 15:15:20
借:銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
2019-04-06 18:36:54
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