
月末增值稅減免稅款的賬務(wù)處理怎么做的老師?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)是這樣嗎?
答: 你好,是什么情況減免的增值稅
稅控盤可以減免稅費(fèi)280元,賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個(gè)減免稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對(duì)嗎?
答: 你好,這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額請(qǐng)問老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額賬務(wù)處理
答: 你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額?

