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您好 研發(fā)支出費(fèi)用化支出借方余額很多項(xiàng)目未結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用科目,當(dāng)年計(jì)算加計(jì)扣除時(shí)未結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用化支出包含嗎
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2022-03-22
研發(fā)支出費(fèi)用化支出期末沒(méi)有余額,是因?yàn)閷⒀芯抠M(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用,那研發(fā)支出符合資本化的資本支出不也在達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)了嗎?不也是沒(méi)有余額嗎?為什么說(shuō)資本化支出在期末有余額?
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2019-11-16
老師好,請(qǐng)問(wèn):如果界定區(qū)分哪些支出計(jì)入“研發(fā)支出(費(fèi)用化支出)”?哪些支出計(jì)入“研發(fā)支出(資本化支出)”?
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2019-05-29
老師,我們是進(jìn)出口企業(yè)給國(guó)外出口一個(gè)模具,但運(yùn)輸途中有損壞,之后我們用美元賬戶的錢給對(duì)方支付過(guò)去一筆維修費(fèi)用,專管員問(wèn)對(duì)外支付有沒(méi)有代扣代繳稅?請(qǐng)問(wèn)這是什么意思,我們支付還需要交稅嗎?
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2020-05-14
公司對(duì)外捐贈(zèng)有兩種分錄,第一種是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi) 另一種是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 并借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。捐贈(zèng)是用哪一種分錄,還是都可以有什么區(qū)別嗎
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2017-07-28
技術(shù)行業(yè)的是不是自己公司的技術(shù)部的研發(fā)支出就計(jì)入研發(fā)支出的科目,如果是做外包外面的項(xiàng)目來(lái)做的話就計(jì)入勞務(wù)成本是嗎?為什么這么分呢?還是說(shuō)我們公司的項(xiàng)目外包給別人做才叫做勞務(wù)成本?
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2018-06-07
(9)當(dāng)年發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)130萬(wàn)元,其中違約金5萬(wàn)元,稅收滯納金7萬(wàn)元,補(bǔ)繳高管個(gè)人所得稅15萬(wàn)元。 關(guān)于補(bǔ)繳高管個(gè)人所得稅15萬(wàn)元不 應(yīng)該列入營(yíng)業(yè)外支出吧?是不是應(yīng)該在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@15萬(wàn)元作為營(yíng)業(yè)外支出的抵減項(xiàng)呢?這道題的答案是將它作為納稅調(diào)整項(xiàng)。
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2021-08-20
老師,企業(yè)同個(gè)人簽租房合同,租期2019.6.30-2020.6.30,一年期36000元,現(xiàn)己代開發(fā)票,稅金由企業(yè)承擔(dān),這筆稅金企業(yè)記入營(yíng)業(yè)外支出行嗎? 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費(fèi)用18000 待攤費(fèi)用18000 貸:應(yīng)付帳款 36000對(duì)嗎? 明年再做:借:費(fèi)用18000 貸:待推費(fèi)用18000對(duì)嗎?
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2019-11-19
老師你好,2018年庫(kù)存商品過(guò)期做營(yíng)業(yè)外支出了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證沒(méi)有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應(yīng)該怎么做?
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2020-07-24
我提問(wèn):A公司辦理一張承兌匯票20萬(wàn),支付B公司貨款,該承兌期限是6個(gè)月,票面利率是4%,辦理時(shí)支付了手續(xù)費(fèi)200元。 公司到期后沒(méi)有及時(shí)付款,對(duì)其進(jìn)行罰息。 罰款的分錄是: 借: 營(yíng)業(yè)外支出 6000 貸: 銀行存款 6000 請(qǐng)問(wèn): 6000 是怎么算出來(lái)的???
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2016-05-30
甲公司2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9 900萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。甲公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金總額為1 000萬(wàn)元,職工福利費(fèi)為150萬(wàn)元。經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有60萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除;企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除;企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤(rùn)為(?。┤f(wàn)元。 為什么凈利潤(rùn)不是9970-2492.5?題目給出的9900這個(gè)利潤(rùn)總額不是不準(zhǔn)確的嗎?要調(diào)整的呀,怎么還用9900來(lái)當(dāng)利潤(rùn)總額呢?
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2020-12-14
老師,這張圖片是學(xué)堂實(shí)操的業(yè)務(wù)做賬的答案,請(qǐng)問(wèn)在圖片所述的業(yè)務(wù)中,只有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn),為什么在答案中要協(xié)商營(yíng)業(yè)外支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn),這里沒(méi)有這兩筆業(yè)務(wù) 謝謝
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2023-09-30
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,有補(bǔ)稅1500和滯納金200,怎么做分錄呢 借:以前年度損益調(diào)整 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 200    貸:銀行存款1700 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1700 貸:以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
請(qǐng)問(wèn),我公司2023年有筆長(zhǎng)期股權(quán)投資64萬(wàn),因?qū)Ψ焦救ツ暌炎N,該長(zhǎng)期股權(quán)投資是虧損收不回來(lái),同時(shí)跟這家注銷公司往來(lái)掛的其他應(yīng)收款還有46萬(wàn)同時(shí)也收不回來(lái)憑證是做營(yíng)業(yè)外支出了,因是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師所得稅匯算清繳時(shí)這2筆分別要填什么表?
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2024-05-21
請(qǐng)問(wèn)為啥公司關(guān)于壞賬準(zhǔn)備做這個(gè)分錄呢? 借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外支出
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2021-05-24
老師,應(yīng)收賬款收不回來(lái),損失不應(yīng)該走壞賬準(zhǔn)備嗎?為什么是營(yíng)業(yè)外支出呢?
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2021-04-29
發(fā)現(xiàn)2016年固定資產(chǎn)小汽車原價(jià)24萬(wàn),8萬(wàn)元已處理了,除去折舊和處理價(jià)12萬(wàn)元,余下的沒(méi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,而是放到后來(lái)買的一輛車?yán)镌谟?jì)提折舊,現(xiàn)在如何處理?
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2019-02-26
一般納稅人供熱企業(yè)(居民熱費(fèi)不交增值稅,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)各期收入),取暖期10月-次年4月。因取暖期個(gè)別居民及商服溫度不達(dá)標(biāo),經(jīng)協(xié)商公司決定取暖期結(jié)束后退費(fèi)30%,請(qǐng)問(wèn)老師,(1)這種情況是否屬于營(yíng)業(yè)外支出?(2)如果不屬于營(yíng)業(yè)外支出,收費(fèi)期已經(jīng)結(jié)束,沒(méi)有收入了,退費(fèi)怎樣處理?收費(fèi)期沒(méi)有結(jié)束,繼續(xù)在收費(fèi),但每天收費(fèi)很少,不夠沖減退費(fèi),怎樣處理?
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品損壞經(jīng)批準(zhǔn)后是走管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出,如何區(qū)別呢
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2016-04-01
我公司租用一個(gè)廠房,因我們關(guān)系提前中止合約,之前繳納的押金現(xiàn)收不回來(lái)了,我們是作營(yíng)業(yè)外支出還是在管理費(fèi)用下面設(shè)一個(gè)資產(chǎn)損失科目,因作營(yíng)業(yè)外支出到年底是要做納稅調(diào)增處理。
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2016-11-10