老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產企業(yè)進料加工貿易和一般貿易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿易出口的自產或視同自產貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

老師,企業(yè)同個人簽租房合同,租期2019.6.30-2020.6.30,一年期36000元,現(xiàn)己代開發(fā)票,稅金由企業(yè)承擔,這筆稅金企業(yè)記入營業(yè)外支出行嗎?現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費用18000 待攤費用18000 貸:應付帳款 36000對嗎?明年再做:借:費用18000 貸:待推費用18000對嗎?
答: 您好,計入費用,不要計入營業(yè)外支出。 其他的分錄是對的
公司外聘講師費5000元 已在稅局代開發(fā)票 請問如何入帳? 入營業(yè)外支出嗎?
答: 借 管理費用等貸銀行存款 應交稅費-個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,公司租的辦公室,因對方是個體戶,不愿意承擔代開房租發(fā)票的稅金,由給公司承擔代開發(fā)票的稅金了,這個稅金是直接入房租成本里去嗎還是營業(yè)外支出呢
答: 你好 記營業(yè)外支出科目 貸銀行存款


上若水 追問
2019-11-19 16:38
董老師 解答
2019-11-19 16:50
上若水 追問
2019-11-19 16:54
董老師 解答
2019-11-19 17:01
上若水 追問
2019-11-19 17:03
董老師 解答
2019-11-19 17:04