
一般納稅人供熱企業(yè)(居民熱費不交增值稅,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)各期收入),取暖期10月-次年4月。因取暖期個別居民及商服溫度不達(dá)標(biāo),經(jīng)協(xié)商公司決定取暖期結(jié)束后退費30%,請問老師,(1)這種情況是否屬于營業(yè)外支出?(2)如果不屬于營業(yè)外支出,收費期已經(jīng)結(jié)束,沒有收入了,退費怎樣處理?收費期沒有結(jié)束,繼續(xù)在收費,但每天收費很少,不夠沖減退費,怎樣處理?
答: 不屬于營業(yè)外支出 收費應(yīng)該按照供暖期間分?jǐn)傔M收入,不能在收費時點一次性做收入 收入確認(rèn)不規(guī)范 導(dǎo)致銷售退回賬做了不好看
一般納稅人,本月水利基金減免,記入營業(yè)外支出的什么?政府補助嗎?
答: 做營業(yè)外收入下面其他就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人11月銷項開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對吧
答: 對的
一般納稅人,購買的商品銷售時贈送,這樣的視同銷售,借營業(yè)外支出,貸,商品和銷項稅,這樣對么?這個不確定收入的銷項稅,報增值稅的時候在哪兒體現(xiàn)
老師現(xiàn)在有個事,我是一般納稅人,老板一個盆友給我7萬讓我存到公戶,然后給另一個公司公戶打過去,我怎么做賬處理啊,我可以掛營業(yè)外收入和營業(yè)外支出嗎?
你好老師,請問甲客戶應(yīng)收10010元,實收10000元,10元走營業(yè)外支出,請問在匯算清激中,營業(yè)外支出10元應(yīng)調(diào)增嗎?(一般納稅人)









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慈祥的螞蟻 追問
2020-04-10 08:07
鐘存老師 解答
2020-04-10 08:12
慈祥的螞蟻 追問
2020-04-10 08:21
鐘存老師 解答
2020-04-10 08:41