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老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元,開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元,做分錄: 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
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2023-03-14
U8結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)錯(cuò)誤,找不出來(lái)錯(cuò)誤在哪,
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2021-06-23
請(qǐng)問(wèn)報(bào)表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢(qián),如何調(diào)整?
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2019-01-10
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額要全額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未(多)交增值稅嗎?
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2019-07-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
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2018-11-22
老師請(qǐng)問(wèn)如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
一般納稅人11月銷項(xiàng)開(kāi)出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營(yíng)業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對(duì)吧
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2018-05-25
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí),將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò),由于上月未交增值稅,這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
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2017-05-09
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份,也就是說(shuō)能否每?jī)蓚€(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當(dāng)月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬(wàn)元,在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬(wàn)金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個(gè)月有需要繳納稅款1萬(wàn)元,我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬(wàn)元稅款,收到稅務(wù)抵減通知書(shū),我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬(wàn)元稅款呢?
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確,下月開(kāi)始以正確的報(bào)有沒(méi)有影響
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2018-06-01
老師麻煩幫我看下,月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),最后銷項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)合計(jì)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該等于未交增值稅嗎?為什么不對(duì)呢?
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2019-04-12
3月份發(fā)生的初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)480,6月份抵扣稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
小規(guī)模的收入 稅費(fèi)分錄怎么寫(xiě) 是未交增值稅還是銷項(xiàng)稅額
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2021-10-19
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月繳稅,當(dāng)月月底需要跟銷項(xiàng)稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
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2020-06-09
銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不用未交增值稅是嗎?
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2022-06-20