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一般納稅人如果當(dāng)月沒(méi)有增值稅要交,進(jìn)項(xiàng)有留底的,那期末要結(jié)轉(zhuǎn)到科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2020-05-29
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅?
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2022-04-11
我司是一般納稅人,年末.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末余額要結(jié)平嗎?如何賬務(wù)處理?
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2019-04-13
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅?
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2023-03-13
上月有個(gè)增值稅應(yīng)退未退余額1萬(wàn),本期應(yīng)交1.5萬(wàn) 扣了1萬(wàn) 交5000錢(qián) 那增值稅交是按1.5萬(wàn)還是5000呢
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2018-08-07
老師 這個(gè)協(xié)議價(jià)款40萬(wàn),出讓方要交多少稅啊 是不是要交增值稅 還要交土地增值稅 兩個(gè)不一樣吧
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2019-05-13
老師好!在建筑行業(yè)里面預(yù)收工程款時(shí)要注意一件事情:預(yù)收工程款是需要預(yù)交增值稅的,按2%來(lái)預(yù)交。如果項(xiàng)目是在本地則就在本地的稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)交2%的增值稅,如果項(xiàng)目在外地就需要在外地的稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅,等到企業(yè)正式交增值稅的時(shí)候在外地的機(jī)構(gòu)再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預(yù)交增值稅會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)嗎?
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2022-10-06
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點(diǎn),那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢? 當(dāng)月開(kāi)票時(shí)已按票面入帳應(yīng)交增值稅, (開(kāi)票時(shí)入賬, 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅) 到季末匯總,未達(dá)到起征點(diǎn),那帳面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
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2019-10-21
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫(xiě)上,后面實(shí)際要抵扣的就寫(xiě)零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷(xiāo)項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷(xiāo)項(xiàng)稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來(lái)的不一樣,因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了,我這樣是不是不對(duì)呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車(chē)間工人的保險(xiǎn)1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元(包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)),銷(xiāo)項(xiàng)稅1300元,福利費(fèi)不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對(duì)嗎?
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2017-10-21
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
老師 我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是正的 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2020-06-18
老師,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出啊?繳納增值稅時(shí)分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計(jì)提的應(yīng)交增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
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2019-05-07
公司當(dāng)月交的上個(gè)月的增值稅,為什么教育費(fèi)及城建稅是按上上個(gè)月增值稅計(jì)算的,而不是用上個(gè)月增值稅計(jì)算交納?
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2017-06-10