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送心意

牛老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-13 04:13

你好,只要保證應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目年末無(wú)余額就可以了。不要求三級(jí)科目都無(wú)余額。

牛老師 解答

2019-04-13 04:14

次年期初余額錄入時(shí)把三級(jí)明細(xì)科目余額刪除就可以了。

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你好,只要保證應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目年末無(wú)余額就可以了。不要求三級(jí)科目都無(wú)余額。
2019-04-13 04:13:06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-22 12:34:08
你的問(wèn)題很具體,我來(lái)回答你吧。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終需要結(jié)轉(zhuǎn),以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)。而應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,則需要結(jié)轉(zhuǎn)至"未交增值稅"科目,由稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算應(yīng)交稅款。
2023-03-26 11:34:03
例如年末賬面 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-02 19:21:28
哦,原來(lái)是這樣,太好理解了,謝謝老師!
2023-03-23 17:06:28
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