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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-20 10:30

老師,如果銷項稅額>進項稅額,需要進行怎樣的賬務(wù)處理呢?主要是轉(zhuǎn)出未交增值稅/增值稅(減免)都有借方金額,分別為27359.79元820元,需要處理不?

紫薔薇 追問

2016-09-20 12:51

謝謝老師的用心解答!

曉海老師 解答

2016-09-19 21:22

你好,如果增進項稅大于銷項稅的話,不做賬務(wù)處理,

曉海老師 解答

2016-09-20 10:46

你好!
  舉個例子,一家企業(yè)這個月銷項稅額為10000元,進項稅額為5000元,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄如何做?
  1、收到進項:借:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --  進項稅2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --  銷項稅銷項 -  進項  = 本月 應(yīng)該交稅金(銷項和進項在“應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0)3、如果,月末《應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
  借:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅4、如果,月末《應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則:
  借:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅如果月末《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵;如果月末《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;5、繳稅后:
  借:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅 -- 已交增值稅貸:銀行存款所以,你月末《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》余額在貸方(正數(shù)5000元)分錄應(yīng)該是:
  借:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅    5000貸:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅      5000

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一、”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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