
上月有個(gè)增值稅應(yīng)退未退余額1萬(wàn),本期應(yīng)交1.5萬(wàn) 扣了1萬(wàn) 交5000錢 那增值稅交是按1.5萬(wàn)還是5000呢
答: 如果主管稅務(wù)機(jī)關(guān)同時(shí)二者相抵,則可直接繳納差額。如果不同意,則繳、退分別辦理。
如果2月份支付了20萬(wàn)的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)是1.5萬(wàn),銷項(xiàng)是3000,認(rèn)證抵扣了5000、剩余1萬(wàn)未認(rèn)證,這個(gè)分錄借:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5000(銷項(xiàng)只有3000,留底的2000)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬(wàn)貸:銀存 20萬(wàn)3月稅期直接抵扣了留底的2000,如何做分錄?
答: 您好,不需要這樣體現(xiàn)留底,進(jìn)項(xiàng)直接借。進(jìn)項(xiàng)。銷項(xiàng)。直接做銷項(xiàng)。您的每個(gè)月抵扣的時(shí)候,報(bào)表的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)變化,你要是體現(xiàn)留底,時(shí)間長(zhǎng)了就亂
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)本月交了上月1萬(wàn)元的增值稅,記:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1萬(wàn) 貸銀行存款1萬(wàn),可是做完這筆分錄后,未交增值稅那里有借方1萬(wàn)的余額 ,是怎么回事呢,是上月沒(méi)有計(jì)提嗎,要怎么計(jì)提呢
答: 你好,你是一般納稅人的嗎?

