如果2月份支付了20萬的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)是1.5萬,銷項(xiàng)是3000,認(rèn)證抵扣了5000、剩余1萬未認(rèn)證,這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5000(銷項(xiàng)只有3000,留底的2000) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬 貸:銀存 20萬 3月稅期直接抵扣了留底的2000,如何做分錄?
sanny
于2021-10-07 17:50 發(fā)布 ??1076次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-10-07 17:53
您好,不需要這樣體現(xiàn)留底,進(jìn)項(xiàng)直接借。進(jìn)項(xiàng)。銷項(xiàng)。直接做銷項(xiàng)。您的每個(gè)月抵扣的時(shí)候,報(bào)表的數(shù)據(jù)就會自動(dòng)變化,你要是體現(xiàn)留底,時(shí)間長了就亂
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你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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