
老師,一般納稅人,每個(gè)月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,是按增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我的銷項(xiàng)稅額是正的 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報(bào)表
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),你這個(gè)是開紅字信息表這個(gè)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)啥情況,


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2020-06-18 20:39
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