
老師,一般納稅人,每個月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,是按增值稅納稅申報表應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好!是按應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下的明細來結(jié)轉(zhuǎn)
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我的銷項稅額是正的 進項稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
答: 進項稅額是負(fù)數(shù),你這個是開紅字信息表這個嗎?這個負(fù)數(shù)啥情況,
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
季度申報,季末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣?
老師您好,請問賬面上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅比增值稅納稅申報表中的期末進項留抵稅額多,怎么調(diào)賬調(diào)平呢?找不到原因


小葵花_007 追問
2019-11-28 13:41
宋生老師 解答
2019-11-28 13:42
小葵花_007 追問
2019-11-28 13:43
宋生老師 解答
2019-11-28 13:46
小葵花_007 追問
2019-11-28 13:51
宋生老師 解答
2019-11-28 13:53