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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-28 13:40

您好!你是這個月多出來的嗎?還是什么時候多出來的。

小葵花_007 追問

2019-11-28 13:41

是之前月份累計多出來的

宋生老師 解答

2019-11-28 13:42

你好!這樣的話,你計入營業(yè)外收支就可以了。

小葵花_007 追問

2019-11-28 13:43

怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.06 貸 營業(yè)外收入0.06  這樣對嗎?

宋生老師 解答

2019-11-28 13:46

您好!你如果現(xiàn)在是貸方余額就按你上面的做。

小葵花_007 追問

2019-11-28 13:51

摘要可以怎么寫?

宋生老師 解答

2019-11-28 13:53

你好!沖減之前月份未交增值稅計算差異。

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相關(guān)問題討論
你好!是按應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下的明細來結(jié)轉(zhuǎn)
2016-08-16 18:24:56
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
您好!你是這個月多出來的嗎?還是什么時候多出來的。
2019-11-28 13:40:59
進項稅額是負(fù)數(shù),你這個是開紅字信息表這個嗎?這個負(fù)數(shù)啥情況,
2020-06-18 20:37:01
你好,確認(rèn)營業(yè)外收入應(yīng)該是對著你的轉(zhuǎn)出啊,不是未交。
2019-01-27 15:42:44
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