
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
老師好計提增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅支付時:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款這樣做賬對嗎
答: 您好, 做賬是這么做賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
轉出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
答: 您好 月末轉出后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結平

