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2018年9月某企業(yè)發(fā)生公益性捐贈支出8萬元,非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓損失20萬元,補繳稅款交納稅收滯納金3萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2018年9月應記入“營業(yè)外支出”科目的金額是( 11)萬元。這里的轉(zhuǎn)讓損失為什么計入資產(chǎn)處置損益  
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2020-07-19
老師,請問已經(jīng)提完折舊或者已經(jīng)報廢的固定資產(chǎn)。以下三種情況 1、如果轉(zhuǎn)入清理需要哪些憑證附件? 2、待領(lǐng)導同意后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出或管理費用又需要哪些憑證附件? 3、如果是低價出售,需要哪些憑證附件?
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2020-02-24
法院已判決敗訴并且不再上訴的,應當按照法院判決的應承擔的損失金額,確認其他應付款 老師,這個不是應該借:營業(yè)外支出 貸預計負債嗎,然后借預計負債貸銀行存款
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2023-04-30
2018年營業(yè)外支出我沒有結(jié)轉(zhuǎn),但匯算清繳我已調(diào)增補交了所得稅,但現(xiàn)在財務報表帳要怎么處理
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2019-06-06
在存貨的清查中,自然災害和天災人禍是不是都屬于非常損失?這類損失都計入營業(yè)外支出嗎?并且進項稅額不用轉(zhuǎn)出對不對?
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2018-01-23
老師,我們?nèi)ツ暧幸还P應收賬款確定收不回來了,當時做到了營業(yè)外支出里面,現(xiàn)在做匯算清繳的時候,這筆支出是不是要調(diào)增,我把金額填在資產(chǎn)減值準備金里,做了調(diào)增,請問我這種做法對嗎?
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2019-05-09
為什么固定資產(chǎn)后續(xù)資本化,被替換部分配件的賬面價值要放在營業(yè)外支出?
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2020-03-27
公司的應收賬款是5980元結(jié)果只收到了3000元那么2980是作為銷售費用還是營業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
某居民企業(yè)當年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5800萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4200萬元;其他業(yè)務收入900萬元,其他業(yè)務成本680萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用780萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬元 (已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入110萬元,發(fā)生營業(yè)外支出260萬元 (其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)當年應交企業(yè)所得稅。
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2023-07-01
1、我公司銷售一批貨物,假設稅金100,我公司承擔稅金20,客戶承擔80,借:營業(yè)外支出80,貸:應交稅金100,個人的20應計入借方的哪個科目比較好? 2、銷售一批貨物,由于貨物是由總公司代發(fā)給客戶的,所以貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給總公司,但是主營收入這一塊要計入我們分公司,怎么做分錄比較好?
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2016-10-09
我公司因環(huán)保不達標被環(huán)保局罰款,這個怎么做會計分錄?是,借營業(yè)外支出,貸:銀行存款嗎?這個罰款是不是在所得稅匯算的時候還要調(diào)增呢?
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2018-04-08
老師,17年支付的房租11900,一直沒有去代開發(fā)票,可以入到19費用嗎或者是營業(yè)外支出?明年匯算調(diào)增
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2019-05-30
老師,17年支付的房租11900,一直沒有去代開發(fā)票,可以入到19費用嗎或者是營業(yè)外支出?明年匯算調(diào)增
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2019-05-30
員工報銷工程開支,公司多付了點,我這入賬編寫是借:工程施工,營業(yè)外支出(多打部分),貸:銀行存款
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2019-05-07
老師,企業(yè)同個人簽租房合同,租期2019.6.30-2020.6.30,一年期36000元,現(xiàn)己代開發(fā)票,稅金由企業(yè)承擔,這筆稅金企業(yè)記入營業(yè)外支出行嗎? 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費用18000 待攤費用18000 貸:應付帳款 36000對嗎? 明年再做:借:費用18000 貸:待推費用18000對嗎?
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2019-11-19
老師你好,2018年庫存商品過期做營業(yè)外支出了,但是進項稅額認證沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應該怎么做?
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2020-07-24
我提問:A公司辦理一張承兌匯票20萬,支付B公司貨款,該承兌期限是6個月,票面利率是4%,辦理時支付了手續(xù)費200元。 公司到期后沒有及時付款,對其進行罰息。 罰款的分錄是: 借: 營業(yè)外支出 6000 貸: 銀行存款 6000 請問: 6000 是怎么算出來的?。?/span>
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2016-05-30
甲公司2019年度稅前會計利潤為9 900萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全年實發(fā)工資、薪金總額為1 000萬元,職工福利費為150萬元。經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有60萬元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準予據(jù)實扣除;企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除;企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤為(?。┤f元。 為什么凈利潤不是9970-2492.5?題目給出的9900這個利潤總額不是不準確的嗎?要調(diào)整的呀,怎么還用9900來當利潤總額呢?
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2020-12-14
老師,這張圖片是學堂實操的業(yè)務做賬的答案,請問在圖片所述的業(yè)務中,只有銷售費用和管理費用的結(jié)轉(zhuǎn),為什么在答案中要協(xié)商營業(yè)外支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn),這里沒有這兩筆業(yè)務 謝謝
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2023-09-30
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,有補稅1500和滯納金200,怎么做分錄呢 借:以前年度損益調(diào)整 1500 貸:應交稅費—應交所得稅 1500 借:應交稅費—應交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200    貸:銀行存款1700 借:利潤分配-未分配利潤1700 貸:以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12