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老師,購進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出啊?繳納增值稅時(shí)分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計(jì)提的應(yīng)交增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
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2019-05-07
公司當(dāng)月交的上個(gè)月的增值稅,為什么教育費(fèi)及城建稅是按上上個(gè)月增值稅計(jì)算的,而不是用上個(gè)月增值稅計(jì)算交納?
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2017-06-10
老師,公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度收入達(dá)到45萬元,開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
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2017-11-17
你好!請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?每月月末都把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行?
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2019-11-18
老師,那我月末預(yù)繳增值稅有借方余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借方余額? 交的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
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2019-05-30
為什么這兩個(gè)公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅)\\(1-消費(fèi)稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
優(yōu)惠政策, 1.殘疾人免征增值稅是不是個(gè)人所得稅正常交 2.第二條,第三條減征個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)是多少,增值稅正常交嗎 3.12000那個(gè)扣減怎么理解還有上浮20%怎么理解 4.免個(gè)稅交增值稅嗎 5.6免增值稅交個(gè)稅嗎
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2020-06-28
老師,我們公司性質(zhì)是一般納稅人,設(shè)立了應(yīng)交稅金和應(yīng)交增值稅稅金科目,我的進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅只入應(yīng)交增值稅科目,不用再入到應(yīng)交稅金科目,只入一個(gè)科目還是兩個(gè)科目都要入呢?
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2019-06-15
一般納稅人如果當(dāng)月沒有增值稅要交,進(jìn)項(xiàng)有留底的,那期末要結(jié)轉(zhuǎn)到科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2020-05-29
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會計(jì)分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅?
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2022-04-11
我司是一般納稅人,年末.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末余額要結(jié)平嗎?如何賬務(wù)處理?
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2019-04-13
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會計(jì)分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅?
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2023-03-13
上月有個(gè)增值稅應(yīng)退未退余額1萬,本期應(yīng)交1.5萬 扣了1萬 交5000錢 那增值稅交是按1.5萬還是5000呢
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2018-08-07
老師 這個(gè)協(xié)議價(jià)款40萬,出讓方要交多少稅啊 是不是要交增值稅 還要交土地增值稅 兩個(gè)不一樣吧
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2019-05-13
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯(cuò)
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2020-05-19