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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-30 18:12

1、月末,將銷項稅轉(zhuǎn)入未交稅金
借:應(yīng)交稅金—增值稅—銷項稅額
貸:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅
2、月末,將進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金
借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進項稅額
假如月末未交增值稅是貸方余額,則應(yīng)交,假如為借方余額,則為留抵。
3、當次月交納了應(yīng)交稅金
借:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金
貸:銀行存款
4、次月將已交稅金轉(zhuǎn)銷未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金
這樣,本月應(yīng)交增值稅各科目核算完成。
假如沒有應(yīng)交稅金,那么留抵稅額還保留在未交增值稅借方,留次月抵扣

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相關(guān)問題討論
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
你好,你可以等3月底借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 銀行存款。
2025-04-14 16:58:23
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