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老師,銷售返利,借庫存商品(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字)貸應(yīng)付賬款(紅字),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(藍(lán)字),是嗎
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2019-11-07
您好老師,房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄:借 銀行存款(正數(shù)),貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅(借方負(fù)數(shù)),對(duì)嗎 以前的分錄為計(jì)提借經(jīng)營(yíng)稅金及附加-土地增值稅,貸應(yīng)交稅金-土地增值稅,交時(shí):借應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸銀行存款
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2024-08-02
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減 應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個(gè)增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 然后城建稅呢,需要當(dāng)月就計(jì)提嗎?還是等季度的時(shí)候再補(bǔ)計(jì)提。
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2019-06-18
我想咨詢一下,當(dāng)時(shí)做賬時(shí),銷項(xiàng)稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,結(jié)果交稅后,沒有做到銷項(xiàng)稅里,做進(jìn)了已交稅金里,期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里嗎?
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2020-12-06
預(yù)繳工程款的稅金,是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
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2018-05-07
2020年應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,已交,又把這部分做到營(yíng)業(yè)外收入里面,跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
掛靠我們單位,在我們單位開票后,他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2018-01-23
業(yè)務(wù)處理題:2018年5月1日,甲公司用銀行存款購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000萬元,增值稅稅額為32000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率10%,增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人,請(qǐng)編制購入資產(chǎn)、支付安裝費(fèi)以及資產(chǎn)安裝完工交付使用的三筆會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-19
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月,我甲企業(yè)銷售給乙企業(yè)一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售額為5萬元,適用稅率13%,同時(shí)向購買方收取包裝物租金1330元。本年7月,甲企業(yè)購進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額應(yīng)交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
老師,您好!我是一家裝飾公司會(huì)計(jì),我公司在外地一般計(jì)稅的工程,需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅,請(qǐng)問這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (萬元)。 請(qǐng)問老師這個(gè)(1+6%)這個(gè)1代表什么?我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧?2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄,對(duì)嗎?
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2017-06-15
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是交了還是沒交的
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2019-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額為多少
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2020-05-06
某食品廠為增值稅一股納稅人,2020 年1月購入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬元。注明0.6萬元,取得含稅銷售額為 20萬元,該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-04-24
老師你好,我報(bào)稅銷售額142182.96元,交增值稅4265.49元,在報(bào)到減免增值稅額明細(xì)表時(shí),表格自動(dòng)生成的(2符合條件的小型微利企業(yè)―406.68,3其中減半征稅―406.68)是什么意思
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2017-10-08