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老師,本月做3月份的賬,電子申報表有5000要交稅,我做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,下月做賬在借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎
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2023-07-18
增值稅是對誰征收,是買方交的稅還是賣方交的稅,房產(chǎn)稅是賣方交,契稅是買方交,印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交,站在那個角度考慮,知道是對增值額交的
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2022-03-21
應(yīng)交稅金 指的是 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2023-03-24
營改增之后,變賣廠房,除了本身廠房的增加額交納增值稅之外,增加額部分還要交納哪些稅種?土地增值稅呢?
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2016-09-24
1、A餐飲店(一般納稅人)本月取得含稅收入106萬元,當(dāng)月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商購入蔬菜、海鮮等食材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額合計(jì)2.8萬元,支付店面租金取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1萬元,新購買的用于日常送貨的小貨車,取得的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅1萬元,所有發(fā)票當(dāng)期都認(rèn)證通過,請問,A餐飲店當(dāng)月應(yīng)納增值稅? 2、某運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)本月取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油,取得專票注明價款10萬元購入運(yùn)輸車輛取得專票注明價款20萬元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出取得專票注明運(yùn)費(fèi)50萬元。計(jì)算該納稅人本月應(yīng)納增值稅額。
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2020-04-17
企業(yè)交換要交土地增值稅,個人就不用交?
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2021-04-17
根據(jù)稅負(fù)率怎么算交不交增值稅,交多少?
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2019-01-08
應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,怎么去核對金蝶系統(tǒng)和實(shí)際情況的數(shù)據(jù),比如金蝶里的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),待認(rèn)證,已交,未交等科目的數(shù)據(jù)要跟實(shí)際哪些數(shù)相等?
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2018-03-26
我單位上兩個月有留抵,沒交增值稅,我這月交增值稅的時候是不是應(yīng)該比平時稍微高一點(diǎn)?因?yàn)榱舻植唤辉鲋刀惗愗?fù)率算0吧?
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2021-09-30
如果增值稅月末出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是否應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,體現(xiàn)為負(fù)數(shù)?還是在未交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù)?
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2018-02-22
報稅系統(tǒng)里少的一分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未見增值稅袋應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅 營業(yè)外收入 這樣做對嗎?是報稅系統(tǒng)里少一分
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2017-12-01
交增值稅入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 附加稅上期12月有計(jì)提,這個增值稅有計(jì)提嗎?我做賬時出現(xiàn)紅字?老師幫我看看怎么回事?
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2020-02-09
老師,小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票需要交納增值稅嗎?如果交納增值稅是否還需要繳納附加稅?需要交納的增值稅附加稅有那些?
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2019-10-17
建筑業(yè)快報里的實(shí)繳稅金和w應(yīng)交增值稅各指什么???實(shí)繳稅金=應(yīng)交增值稅?稅金及附加嗎?應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)額s?進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2018-07-30
個人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
老師,當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票,當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票,是不是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅?到第二個月才驗(yàn)證的話就:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-06-14
老師,銷售返利,借庫存商品(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字)貸應(yīng)付賬款(紅字),這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(藍(lán)字),是嗎
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2019-11-07
您好老師,房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄:借 銀行存款(正數(shù)),貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅(借方負(fù)數(shù)),對嗎 以前的分錄為計(jì)提借經(jīng)營稅金及附加-土地增值稅,貸應(yīng)交稅金-土地增值稅,交時:借應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸銀行存款
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2024-08-02
新增的一般納稅人,交納稅款時,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應(yīng)該在哪個科目里呀????
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2018-01-25
1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減 應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06