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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-07-18 12:54

是的,你的理解是正確的。首先,你需要在本月做賬時,將應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借記5000,應交稅費-未交增值稅貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)計算出了應交的稅費。然后在下個月,你需要將應交稅費-未交增值稅借記5000,銀行存款貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)將稅費支付了。這是一個標準的會計處理流程。

愛笑的芹菜 追問

2023-07-18 12:54

老師,我還有一個問題,如果我在做賬的時候發(fā)現(xiàn)有一筆應收賬款5000,但是客戶已經(jīng)不可能償還了,我應該怎么做分錄?

良老師1 解答

2023-07-18 12:54

如果你確定客戶無法償還這筆應收賬款,那么你需要將這筆款項轉(zhuǎn)為壞賬。做賬的分錄應該是:借:壞賬損失 5000,貸:應收賬款 5000。這樣就表示你已經(jīng)將這筆無法收回的款項轉(zhuǎn)為了壞賬損失。

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是的,你的理解是正確的。首先,你需要在本月做賬時,將應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借記5000,應交稅費-未交增值稅貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)計算出了應交的稅費。然后在下個月,你需要將應交稅費-未交增值稅借記5000,銀行存款貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)將稅費支付了。這是一個標準的會計處理流程。
2023-07-18 12:54:10
同學你好,還有一步分錄 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交
2021-11-18 12:28:18
你好!不是的。是這樣,如果你有留抵2000.那么你實際應該只交3000 你做第一個分錄的時候借,應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000,貸,應交稅費--未交增值稅3000 然后做第二個分錄。
2017-08-04 10:27:55
次月繳納稅款時, 借:應交稅費-未交增值稅5000 貸:銀行存款 5000
2021-11-18 12:48:16
你是一般納稅人,還是小規(guī)模
2021-04-22 11:43:13
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