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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-11-18 12:48

次月繳納稅款時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000 貸:銀行存款 5000

粗心的水壺 追問

2021-11-18 12:50

不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎

小云老師 解答

2021-11-18 12:50

不是,次月繳納稅款時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000 貸:銀行存款 5000

粗心的水壺 追問

2021-11-18 13:40

嗯嗯好的

粗心的水壺 追問

2021-11-18 13:51

如果一個月的銷項稅小于進(jìn)項稅,那次月還需要做增值稅申報嗎?

小云老師 解答

2021-11-18 14:00

你好,也一樣要申報的

粗心的水壺 追問

2021-11-18 14:04

進(jìn)項大于銷項那個月可以不用做轉(zhuǎn)出分錄吧,分別累計的金額,到后面的月份再做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄吧

小云老師 解答

2021-11-18 14:15

是的,這樣也是可以的

粗心的水壺 追問

2021-11-18 14:27

進(jìn)項稅額是指當(dāng)月抵扣勾選的稅額嗎

小云老師 解答

2021-11-18 14:30

進(jìn)項稅額是指當(dāng)月抵扣勾選的稅額

粗心的水壺 追問

2021-11-18 14:32

怎么在電子稅務(wù)局上找到以前月份抵扣勾選的進(jìn)項稅額?

小云老師 解答

2021-11-18 14:37

在增值稅綜合平臺去找

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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