
如果增值稅月末出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是否應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,體現(xiàn)為負(fù)數(shù)?還是在未交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù)?
答: 1、進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),形成留抵稅額,是不需要做任何結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
1:當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1,貸:未交增值稅 -1嗎?2:用每月把進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)平,結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù)(借方)是不是就是留抵呀?
答: 你好!1不用單獨(dú)做分錄。 2不用結(jié)平。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末做:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金---未交增值稅。。這樣如何能體現(xiàn)出銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)呢?
答: 你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)不需要體現(xiàn)出銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),只是按差額做

