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老師好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤(pán),當(dāng)月沒(méi)有收入沒(méi)有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個(gè)月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤(rùn) -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對(duì)嗎?
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2019-10-17
老師,應(yīng)交增值稅總余額貸方:-5893.19元,下面二級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81,銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方264.6,轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元,這個(gè)分錄怎么做,才只掛一個(gè)二級(jí)科目呀?
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分,期末未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,在2023年,那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù),可以直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專(zhuān)用) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嘛,因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2024-02-19
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵,轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅,那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借方記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那貸方:是記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益,這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適?記入營(yíng)業(yè)外收入是有二級(jí)明細(xì)么?
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2025-09-20
房產(chǎn)交換中由哪一方來(lái)交土地增值稅
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2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
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2017-06-15
只交增值稅,先不交所得稅,可以領(lǐng)票嗎
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2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷(xiāo)項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問(wèn):老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問(wèn):老師,我覺(jué)得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問(wèn)題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒(méi)有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交增值稅???
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2017-03-31
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請(qǐng)問(wèn)怎樣把本月銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說(shuō)轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺(jué)有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進(jìn)項(xiàng)及銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問(wèn),請(qǐng)問(wèn)有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少?gòu)發(fā)票,我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 2、當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)有600,上期未交增值稅借方有200,請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時(shí),貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16