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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-10-17 10:13

您好,對的,您上面寫的完全正確的。

默默 追問

2019-10-17 10:16

老師,為什么我的資產負債表未分配利潤期末余額-年初余額不等于利潤表凈利潤本年累計金額呢?差280呢?有點轉不過來彎了

宸宸老師 解答

2019-10-17 10:21

您好  我看您上面是結轉對的。這個借方負數的管理費用也要結轉的。

你上面為什么一開始是680,后面直結轉了280呢

默默 追問

2019-10-17 13:51

謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-17 13:53

您好,您的問題解決了嗎

默默 追問

2019-10-17 14:04

解決了,對了好幾遍 ,是因為億企贏財務軟件中管理費用借方負數結轉時我結轉的是正數,軟件沒用負數記過帳,不熟練!不仔細造成的,老師我還有問題,所得稅A表中第14行減除實際已繳納所得稅額的數據是自動生成的數據嗎?是當年繳納的企業(yè)所得稅申報表中申報的所得稅額嗎?不包括匯算清繳補交的所得稅和19年1月份申報繳納的上年四季度的所得稅嗎?

宸宸老師 解答

2019-10-17 14:13

所得稅A表中第14行減除實際已繳納所得稅額的數據是自動生成的數據是當年繳納的企業(yè)所得稅申報表中申報的所得稅額

不包括匯算清繳補交的所得稅和19年1月份申報繳納的上年四季度的所得稅

默默 追問

2019-10-17 14:38

明白了謝謝宸宸老師

宸宸老師 解答

2019-10-17 14:38

不客氣的,祝您工作順利

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
就是不用做這個,減免稅款需要結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交 完整的分錄 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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