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某企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,增值稅26000元,款項未收到
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2020-07-17
小規(guī)模享受增值稅優(yōu)惠季度不超30萬需要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎
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2019-07-08
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票丟失,還要開丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單嗎?
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2020-05-31
出口退稅,電子稅務(wù)局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細(xì)表,還需要填
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2021-09-02
營改增之后,變賣廠房,除了本身廠房的增加額交納增值稅之外,增加額部分還要交納哪些稅種?土地增值稅呢?
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2016-09-24
老師:這是我們2015年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)的明細(xì)賬,一直掛著28987.18的貸方余額,請問這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
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2016-05-13
1、A餐飲店(一般納稅人)本月取得含稅收入106萬元,當(dāng)月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商購入蔬菜、海鮮等食材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額合計2.8萬元,支付店面租金取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1萬元,新購買的用于日常送貨的小貨車,取得的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅1萬元,所有發(fā)票當(dāng)期都認(rèn)證通過,請問,A餐飲店當(dāng)月應(yīng)納增值稅? 2、某運輸企業(yè)(一般納稅人)本月取得交通運輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油,取得專票注明價款10萬元購入運輸車輛取得專票注明價款20萬元),發(fā)生的聯(lián)運支出取得專票注明運費50萬元。計算該納稅人本月應(yīng)納增值稅額。
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2020-04-17
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 為什么要做這一筆?
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2019-05-24
老師您好,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)有什么用啊,餐飲營改增的,需要買增值稅明細(xì)賬本子嗎
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2016-06-10
8月份怎么有3張增值稅扣款回單呢,明明報稅的時候就是第一張是增值稅扣款的數(shù),不知道另外兩張扣的是什么
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2017-10-09
#提問#老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,有收入,貸方,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000,季度末我們做,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)2000,貸,營業(yè)外收入,2000,這樣做的話,會不會造成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費),兩個都有余額?
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2020-04-15
老師,一般納稅人公司月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳款時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。這樣的分錄是對的嗎?
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2020-04-21
退貨會計分錄 借:應(yīng)付帳款11.7 貸:原材料 10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1.7月份終了 是不是做分錄 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.7
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2017-07-10
個人轉(zhuǎn)讓住房交啥稅?" 要交交增值稅?嗎
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2023-05-15
10月31日,甲公司以每股5.47元的價格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓,同時支付相關(guān)交易費用5 400元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計算金融商品轉(zhuǎn)移時的增值稅
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2022-12-04
1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項 應(yīng)交稅金-稅額抵減 應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動相抵
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2017-10-06
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個增值稅可以入應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-已交稅費 然后城建稅呢,需要當(dāng)月就計提嗎?還是等季度的時候再補計提。
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2019-06-18
我想咨詢一下,當(dāng)時做賬時,銷項稅入的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,結(jié)果交稅后,沒有做到銷項稅里,做進(jìn)了已交稅金里,期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項稅里嗎?
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2020-12-06
2020年應(yīng)交稅費未交增值稅,已交,又把這部分做到營業(yè)外收入里面,跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
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